Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 150/24
Číslo v CRZ*: |
150/24 |
Predmet: |
komunálny odpad |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mestský úrad Trebišov, M.R. Štefánika 862, 075 01 Trebišov |
Hodnota faktúry: |
1 830,40 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.03.2024 |
Dátum zverejnenia: |
12.04.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45