Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 79/24

Číslo v CRZ*:

79/24

Viazanosť k zmluve:

3006/24

Predmet:

atramenty

Zmluvná strana:

dodávateľ: IKARO s.r.o., Okružná 32, 080 01 Prešov, IČO: 31656544

Hodnota faktúry:

259,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.02.2024

Dátum zverejnenia:

14.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45