Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 779/23

Číslo v CRZ*:

779/23

Viazanosť k zmluve:

4019/23

Predmet:

deratizácia a desinsekcia

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ladislav Lechman, Kapušianska 550/44, 071 01 Michalovce, IČO: 32 673 108

Hodnota faktúry:

432,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.12.2023

Dátum zverejnenia:

18.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45