Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 753/23
Číslo v CRZ*: |
753/23 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
stavebný materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Staviva SK s.r.o., Družstevná 2486, 075 01 Trebišov, IČO: 36585998 |
Hodnota faktúry: |
2 395,26 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
20.12.2023 |
Dátum zverejnenia: |
18.01.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45