Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 769/23
Číslo v CRZ*: |
769/23 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
oprava práčky v práčovni |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: BESEP, s.r.o, Alexandra Matušku 6414/2, 08001 Prešov, IČO: 54 132 932 |
Hodnota faktúry: |
810,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
21.12.2023 |
Dátum zverejnenia: |
18.01.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45