Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 755/23

Číslo v CRZ*:

755/23

Viazanosť k zmluve:

3115/23

Predmet:

sprchový el. vozík

Zmluvná strana:

dodávateľ: ARJO - Humanic SK, s.r.o, Školská 428, 059 35 Batizovce, IČO: 36679607

Hodnota faktúry:

5 544,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.12.2023

Dátum zverejnenia:

18.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45