Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 745/23

Číslo v CRZ*:

745/23

Viazanosť k zmluve:

3106/23

Predmet:

umývačka riadu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovakia Team, s.r.o., M.R. Štefánika 191/41, 075 01 Trebišov, IČO: 31672345

Hodnota faktúry:

395,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.12.2023

Dátum zverejnenia:

18.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45