Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 706/23

Číslo v CRZ*:

706/23

Viazanosť k zmluve:

2077/23

Predmet:

oprava povrchu spevnenej plochy

Zmluvná strana:

dodávateľ: STAVOSERVIS s.r.o Trebišov, Družstevná 195/55, 075 01 Plechotice, IČO: 31 682 987

Hodnota faktúry:

1 896,30 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.12.2023

Dátum zverejnenia:

18.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45