Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 677/23
Číslo v CRZ*: |
677/23 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
revízie výťahov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Výťahy Naď s.r.o., Staničná 234/53, 076 22 Vojčice, IČO: 47 999 039 |
Hodnota faktúry: |
945,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.12.2023 |
Dátum zverejnenia: |
13.12.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45