Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 647/23
Číslo v CRZ*: |
647/23 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
atramenty |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Printo s.r.o, Potočná 1/A 040 01, Košice 1, IČO: 44961022 |
Hodnota faktúry: |
6 307,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
20.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
24.11.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45