Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 612/23

Číslo v CRZ*:

612/23

Viazanosť k zmluve:

37/2020

Predmet:

zber odpadu

Zmluvná strana:

dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlou 133, 06543 Orlov, IČO: 46754768

Hodnota faktúry:

155,76 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.11.2023

Dátum zverejnenia:

13.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45