Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 579/23

Číslo v CRZ*:

579/23

Viazanosť k zmluve:

2049/23

Predmet:

rozpočtova dokumentácia: Oprava sprchy a wc v šatni zamestnancov zdrav.úseku

Zmluvná strana:

dodávateľ: Anna Olahová - Rozpočty, Sladkovičová 1312/40, 075 01 Trebišov, IČO: 35 480 254

Hodnota faktúry:

120,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.10.2023

Dátum zverejnenia:

03.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45