Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 570/23

Číslo v CRZ*:

570/23

Viazanosť k zmluve:

3074/23

Predmet:

miska na polievku jednorázová, menu box

Zmluvná strana:

dodávateľ: K-PRINT s.r.o, SNP 1944/91, 075 01 Trebišov, IČO: 36202908

Hodnota faktúry:

1 302,76 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.10.2023

Dátum zverejnenia:

20.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45