Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 541/23
Číslo v CRZ*: |
541/23 |
Predmet: |
supervízia |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MAGNUS,n.o., Komenského568/35, 085 01 bradejov, IČO: 51450402 |
Hodnota faktúry: |
1 125,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.10.2023 |
Dátum zverejnenia: |
20.10.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
č.zml. 10/2023 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45