Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 410/23

Číslo v CRZ*:

410/23

Predmet:

Rekonštrukcia izieba soc.zariadení

Zmluvná strana:

dodávateľ: PIER STAV s.r.o, Haanova 46A, 851 04 Bratislava, IČO: 55270107

Hodnota faktúry:

187 148,09 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.08.2023

Dátum zverejnenia:

18.08.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

č.zml20/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45