Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 389/23

Číslo v CRZ*:

389/23

Viazanosť k zmluve:

3043/23

Predmet:

náhradné diely. oleje, spot.materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Daner s.r.o., M.R.Štefánika 91/71, 075 01 Trebišov, IČO: 36581542

Hodnota faktúry:

278,23 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.07.2023

Dátum zverejnenia:

01.08.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45