Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 372/23
Číslo v CRZ*: |
372/23 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
hutnícky materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Puškinova 18, 075 01 Trebišov, IČO: 36175706 |
Hodnota faktúry: |
126,37 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.07.2023 |
Dátum zverejnenia: |
31.07.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45