Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 327/23

Číslo v CRZ*:

327/23

Viazanosť k zmluve:

3036/23

Predmet:

toner, klávesnica

Zmluvná strana:

dodávateľ: IKARO s.r.o., Okružná 32, 080 01 Prešov, IČO: 31656544

Hodnota faktúry:

167,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.06.2023

Dátum zverejnenia:

07.07.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45