Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 310/23

Číslo v CRZ*:

310/23

Viazanosť k zmluve:

2/2020

Predmet:

telekom.služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Orange Slovensko ,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270

Hodnota faktúry:

551,25 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.06.2023

Dátum zverejnenia:

07.07.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45