Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 247/23
Číslo v CRZ*: |
247/23 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
deratizácia a dezinsekcia |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Daniel Repka DERATEX-EKO, ul. Pokroku 16, 04011 Košice, IČO: 10 689 877 |
Hodnota faktúry: |
2 415,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
12.05.2023 |
Dátum zverejnenia: |
07.06.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45