Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 210/23
Číslo v CRZ*: |
210/23 |
Predmet: |
výkon zodpovednej osoby - GDPR |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Osobnudaj,sk - KE s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice, IČO: 54146844 |
Hodnota faktúry: |
84,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.05.2023 |
Dátum zverejnenia: |
06.06.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
č.zml.1/2023 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45