Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 206/23

Číslo v CRZ*:

206/23

Viazanosť k zmluve:

3026/23

Predmet:

ročná servisná kontrola na dekontaminačnom zariadení

Zmluvná strana:

dodávateľ: ARJO-HUMANIC SK, s.r.o., Školská 428, 059 35 Batizovce, IČO: 36 679 607

Hodnota faktúry:

571,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.04.2023

Dátum zverejnenia:

06.06.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45