Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 187/23

Číslo v CRZ*:

187/23

Viazanosť k zmluve:

2018/23

Predmet:

oprava kosačky

Zmluvná strana:

dodávateľ: DANER, s.r.o., M.R.štefánika 191/71,07501 Trebišov, IČO: 36 581 542

Hodnota faktúry:

110,11 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.04.2023

Dátum zverejnenia:

25.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45