Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 157/23

Číslo v CRZ*:

157/23

Viazanosť k zmluve:

3019/23

Predmet:

vodoinštalačný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Železiarstvo Peter Peter Gore, SNP 3758/94 ,075 01 Trebišov, IČO: 47855282

Hodnota faktúry:

481,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.04.2023

Dátum zverejnenia:

24.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45