Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 152/23

Číslo v CRZ*:

152/23

Predmet:

ročný poplatok za internet.služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: INVER spol.s.r.o., Rastislavova 36,040 11 Košice, IČO: 31665462

Hodnota faktúry:

84,38 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.04.2023

Dátum zverejnenia:

24.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45