Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 148/23

Číslo v CRZ*:

148/23

Viazanosť k zmluve:

3014/23

Predmet:

dezinf.a čistiace prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing.Michal Timko REMPO, M.R.Štefánika 722/326, 075 01 Trebišov, IČO: 10812717

Hodnota faktúry:

7 025,64 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.03.2023

Dátum zverejnenia:

17.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45