Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 130/23

Číslo v CRZ*:

130/23

Viazanosť k zmluve:

3013/23

Predmet:

ohrievacie telesa

Zmluvná strana:

dodávateľ: BESEP s.r.o., Alexandra Matušku 6414/2, 080 01 Prešov, IČO: 54132932

Hodnota faktúry:

217,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.03.2023

Dátum zverejnenia:

17.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45