Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 780/22

Číslo v CRZ*:

780/22

Viazanosť k zmluve:

37/2020

Predmet:

kuchynský odpad

Zmluvná strana:

dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlou 133, 06543 Orlov, IČO: 46754768

Hodnota faktúry:

241,56 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.12.2022

Dátum zverejnenia:

27.01.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45