Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 769/22

Číslo v CRZ*:

769/22

Viazanosť k zmluve:

2075/22

Predmet:

Oprava práčky pre personál v práčovni

Zmluvná strana:

dodávateľ: BESEP s.r.o., Alexandra Matušku 6414/2 08001 Prešov, IČO: 54 132 932

Hodnota faktúry:

1 079,52 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.12.2022

Dátum zverejnenia:

17.01.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45