Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 760/22

Číslo v CRZ*:

760/22

Viazanosť k zmluve:

3147/22

Predmet:

elektromateriál, práčka

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovakia Team, s.r.o., M.R. Štefánika 191/41, 075 01 Trebišov, IČO: 31672345

Hodnota faktúry:

612,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.12.2022

Dátum zverejnenia:

17.01.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45