Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 676/22

Číslo v CRZ*:

676/22

Viazanosť k zmluve:

3128/22

Predmet:

elektromateriál, V LCD

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovakia Team, s.r.o., M.R. Štefánika 191/41, 075 01 Trebišov, IČO: 31672345

Hodnota faktúry:

590,43 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.12.2022

Dátum zverejnenia:

22.12.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45