Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 619/22
Číslo v CRZ*: |
619/22 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
dezinsekcia a deratizácia zariadenia |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 04011 Košice-Západ, IČO: 10 689 877 |
Hodnota faktúry: |
172,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.11.2022 |
Dátum zverejnenia: |
25.11.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45