Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 531/22
Číslo v CRZ*: |
531/22 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
dezinf. a čist. prostriedky, drogistický tovar |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing.Michal Timko REMPO, M.R.Štefánika 722/326, 075 01 Trebišov, IČO: 10812717 |
Hodnota faktúry: |
8 588,97 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.09.2022 |
Dátum zverejnenia: |
28.10.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45