Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 516/22

Číslo v CRZ*:

516/22

Viazanosť k zmluve:

3090/22

Predmet:

vrecia na odpad, dezinfekcia vnútorná

Zmluvná strana:

dodávateľ: ARJO - Humanic SK, s.r.o, Školská 428, 059 35 Batizovce, IČO: 36679607

Hodnota faktúry:

544,32 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.09.2022

Dátum zverejnenia:

13.10.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45