Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 473/22

Číslo v CRZ*:

473/22

Viazanosť k zmluve:

2046/22

Predmet:

vypracovanie rozpočtu k maľbám

Zmluvná strana:

dodávateľ: Anna Oláhová, ul. Jána Kostru č.1, 075 01 Trebišov, IČO: 35480254

Hodnota faktúry:

60,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.09.2022

Dátum zverejnenia:

29.09.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45