Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 896/19

Číslo v CRZ*:

896/19

Viazanosť k zmluve:

2086/19

Predmet:

opravy a údržba, revízie, mazanie výťahov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Výťahy NAĎ s.r.o., Staničná 234/53, 076 22 Vojčice, IČO: 47 999 039

Hodnota faktúry:

470,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.12.2019

Dátum zverejnenia:

30.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45