Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 852/19

Číslo v CRZ*:

852/19

Viazanosť k zmluve:

3120/19

Predmet:

vrecia k vozíku

Zmluvná strana:

dodávateľ: UNTRACO SR, Iľjušinova 8, 751 01 Bratislava - Petržalka, IČO: 33 764 956

Hodnota faktúry:

265,86 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.12.2019

Dátum zverejnenia:

20.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45