Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 826/19

Číslo v CRZ*:

826/19

Viazanosť k zmluve:

2071/19

Predmet:

dodávka vertikálnych žalúzií

Zmluvná strana:

dodávateľ: ROLDOR Trebišov, Varichovská 213/45, 075 01 Trebišov, IČO: 37541579

Hodnota faktúry:

173,25 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.12.2019

Dátum zverejnenia:

17.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45