Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 179/2022

Číslo v CRZ*:

179/2022

Viazanosť k zmluve:

2006/22

Predmet:

výroba a opracovanie dosiek

Zmluvná strana:

dodávateľ: UNI trade SR s.r.o., ČSA 987/32, 075 01 Trebišov, IČO: 31705031

Hodnota faktúry:

663,76 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.04.2022

Dátum zverejnenia:

14.04.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45