Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 174/2022

Číslo v CRZ*:

174/2022

Viazanosť k zmluve:

3030/22

Predmet:

vodoinštalačný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Železiarstvo Peter Peter Gore, SNP 3758/94 ,075 01 Trebišov, IČO: 47855282

Hodnota faktúry:

477,70 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.04.2022

Dátum zverejnenia:

14.04.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45