Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 157/2022

Číslo v CRZ*:

157/2022

Viazanosť k zmluve:

3026/22

Predmet:

dezinfekčné a čistiace prostriedky, drogistický tovar

Zmluvná strana:

dodávateľ: REMPO, M.R.Štefánika 722/326, 075 01 Trebišov, IČO: 10812717

Hodnota faktúry:

7 420,71 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.03.2022

Dátum zverejnenia:

12.04.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45