Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 784/19

Číslo v CRZ*:

784/19

Viazanosť k zmluve:

3110/19

Predmet:

mikrovlná rúra, batérie

Zmluvná strana:

dodávateľ: SLOVAKIA TEAM, s.r.o., M. R. Štefánika 191/41, 075 01 Trebišov, IČO: 31672345

Hodnota faktúry:

120,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.11.2019

Dátum zverejnenia:

02.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45