Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 781/19

Číslo v CRZ*:

781/19

Viazanosť k zmluve:

2076/19

Predmet:

výrub stromu

Zmluvná strana:

dodávateľ: KAIMANA COMPANY, s.r.o., Čsl. armády 1117, 075 01 Trebišov, IČO: 46 864 482

Hodnota faktúry:

2 580,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.11.2019

Dátum zverejnenia:

22.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45