Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 778/19
Číslo v CRZ*: |
778/19 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
pracovné odevy |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: REMPO - Ing. Michal Timko, M. R. Štefánika 722/326, 075 01 Trebišov, IČO: 10812717 |
Hodnota faktúry: |
2 154,24 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
18.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
22.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45