Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 773/19

Číslo v CRZ*:

773/19

Viazanosť k zmluve:

2074/19

Predmet:

vývoz a uskladnenie zmiešaného odpadu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2, 075 01 Trebišov, IČO: 00 188 433

Hodnota faktúry:

44,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.11.2019

Dátum zverejnenia:

22.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45