Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 768/21

Číslo v CRZ*:

768/21

Viazanosť k zmluve:

2070/21

Predmet:

oprava výťahu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Výťahy Naď, s.r.o., Staničná 234/53, 07622 Vojčice, IČO: 47999039

Hodnota faktúry:

5 988,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.12.2021

Dátum zverejnenia:

28.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45