Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 741/21
Číslo v CRZ*: |
741/21 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
revízia elektrických zariadení a spotrebičov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: RONY SERVICE s.r.o., Karpatská 54/A, 911 01 Trenčín, IČO: 53399889 |
Hodnota faktúry: |
3 877,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.12.2021 |
Dátum zverejnenia: |
28.12.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45