Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 720/21

Číslo v CRZ*:

720/21

Viazanosť k zmluve:

39/2021

Predmet:

oprava malieb stravovacieho zariadenia

Zmluvná strana:

dodávateľ: BEIN, s.r.o., Fatranská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 50639269

Hodnota faktúry:

4 820,30 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.12.2021

Dátum zverejnenia:

15.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45