Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 720/21
Číslo v CRZ*: |
720/21 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
oprava malieb stravovacieho zariadenia |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: BEIN, s.r.o., Fatranská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 50639269 |
Hodnota faktúry: |
4 820,30 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.12.2021 |
Dátum zverejnenia: |
15.12.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45