Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 635/21

Číslo v CRZ*:

635/21

Viazanosť k zmluve:

3115/21

Predmet:

údržbársky materiál a upratovací vozík

Zmluvná strana:

dodávateľ: REMPO, M.R.Štefánika 722/326, 075 01 Trebišov, IČO: 10812717

Hodnota faktúry:

300,42 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.10.2021

Dátum zverejnenia:

24.11.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45