Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 647/21

Číslo v CRZ*:

647/21

Viazanosť k zmluve:

2058/21

Predmet:

orez stromov a vývoz konárov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2, 075 01 Trebišov, IČO: 00188433

Hodnota faktúry:

968,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.11.2021

Dátum zverejnenia:

24.11.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45